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天門市婦聯2018年部門預算情況
來源:市婦聯辦公室 日期:2018-04-16 點擊:

  市婦聯2018年部門預算編報說明

 本預算草案根據《中華人民共和國預算法》、我部門“三定”方案規定的職能和2018年主要工作任務編制。草案所列內容準確、真實、完整。我部門將根據審查批復的預算做好執行工作,對預算執行結果負責,并依法接受市人大審查監督。

   

                                                                                       部門法定代表人簽字:鄢麗娟

   

一、部門概況

(一)天門市婦聯的主要職責:
       1.團結、動員婦女投身現代化建設,促進經濟發展和社會全面進步。
       2.教育、引導廣大婦女發揚自尊、自信、自立、自強的精神,提高綜合素質,促進全面發展。
       3.代表婦女參與國家和社會事務的民主決策、民主監督,參與有關婦女兒童法律、法規、規章和政策的制定,推動天門婦女、兒童發展綱要的實施,維護婦女兒童合法權益。
       4.為婦女兒童服務,加強與社會各界的聯系,協調和推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事,促進婦女兒童事業的發展。
       5.加強基層婦聯組織建設,配合市委組織部門抓好婦聯班子建設,做好女干部的培養、教育、推薦工作。
       6.鞏固和擴大各族各界婦女的大團結。

7.承擔市婦女兒童工作委員會的日常工作。

8.承擔市委、市政府及省婦聯交辦的任務。

(二)內設機構

機關部室設置為3個,分別為:辦公室、組宣部、家兒部,在辦公室掛發展部、權益部、婦兒工委辦公室牌子。

(三)人員情況

市婦聯機關行政編制7人,目前在編在崗4人,無退休人員。

   

二、部門年度工作重點

2018年,天門市婦聯將緊緊圍繞市委、市政府的中心工作,全面貫徹黨的十九大精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引,進一步強化婦聯的政治職能,引領婦女群眾堅定不移跟黨走;進一步將改革推深做實,推動婦女工作抓重點補短板強弱項見功見效;進一步牢固樹立以人民為中心的發展理念,推動解決婦女兒童發展中的重難點問題;進一步凝聚婦女力量,為天門美好“五城”建設貢獻巾幗力量。

2018年度工作重點有:一是深入學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,凝聚婦女團結奮進新力量;二是全面深化婦聯改革,激發婦聯組織新活動;三是大力開展“巾幗心向黨·建功新時代”主題活動,為建設美好“五城”貢獻巾幗力量;四是順應婦女兒童對美好生活的向往,服務婦女兒童新需求;五是全面加強自身建設,展示新時代婦聯新形象。

   

三、收支預算安排情況

(一)收入預算情況

2018年部門預算收入總額199.8萬元,較上年預算增加51.6499萬元,增長34.86%。其中:經費撥款158.4萬元,納入金庫管理的非稅收入41.4萬元,政府性基金收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結余0萬元。

(二)支出預算情況

2018年部門預算支出總額195.66萬元,較上年預算增加52.1099萬元,增長36.30%。其中:一般公共服務195.66萬元,無其他支出。

(三)一般公共預算支出情況

2018年一般公共預算支出總額195.66萬元,較上年預算安排增加52.1099萬元,增長36.30%。其中基本支出79.4萬元,項目支出116.26萬元。

基本支出包括:(1)人員支出75.5741萬元,較上年增加22.0482萬元,增長41.19%。(2)日常公用支出3.8259萬元,較上年增加0.2017萬元,增長5.5%。

項目支出包括:婦女兒童工作經費64萬,婦女兒童活動中心運轉經費15萬,活動中心非稅收入37.26萬元。

(四)政府性基金情況

無政府性基金。

(五)機關運行經費情況

2018年預算支出安排機關運行經費3.8259萬元,其中:辦公費1.08萬元、報刊費0.27萬元、水費0.09萬元、電費0.18萬元、維修(護)費0.09萬元、一般郵電費0.09萬元、辦公電話費0.18萬元、差旅費0.9萬元、印刷費0.099萬元、會議費0.18萬元、培訓費0.18萬元、公務接待費0.0668萬元、工會經費0.4201萬元。較上年預算增加0.2017萬元,增長5.5%。增長原因:因工會經費增加。

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四、部門“三公”經費預算情況

2018年“三公”經費預算0.0668萬元,較上年預算沒有增減。其中:公務接待費0.0668萬元,較上年沒有增減;因公出國(境)經費0萬元,較上年沒有增減;公車運行維護費0萬元,較上年沒有增減。

五、政府采購預算安排情況

無政府采購預算。

六、其他需要說明的事項

無其他說明事項

七、名詞解釋

(一)部門預算:是編制政府預算的一種制度和方法,由政府各個部門編制,反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。

(二)財政撥款(補助)收入:指財政預算安排且當年撥付的資金。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。
 ?。ㄋ模╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I發展目標所發生的支出。
 ?。ㄎ澹叭苯涃M:按照有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
 ?。┕べY福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(七)商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出,不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。

(八)對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

(九)政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規并經國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金。

(十)政府采購:各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,利用國家財政性資金購買貨物、工程和服務的行為。

(十一)一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。

   

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